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关于bt365博彩2015年部门预算编制的说明

【发布日期:2015-10-16】 【来源:】【点击数:】 【关闭

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能简介

  根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地方税务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(川办发[2010]30号),bt365博彩的主要职责是:

  1、贯彻执行国家有关地方税收工作的方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市地方税收的法规、规章草案并组织实施,对地方性税收法律法规和规章在执行过程中一般性问题依法进行解释。

  2、组织实施法律法规和规章规定的地方税、共享税及国家和地方规定的基金、附加(费)的征收管理,依法组织办理税收减免事项。

  3、编制全市地方税收收入中长期规划、年度计划并监督执行。

  4、组织实施地方税收征收管理体制改革,依法制定税收政策和征收管理的实施办法,贯彻执行税收业务、征收管理的规章制度,监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行。

  5、规划和组织实施纳税服务体系建设,贯彻执行国家纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度,规范纳税服务行为,组织实施税收宣传、税收政策咨询和辅导等纳税服务。

  6、制订全市地方税收管理信息化制度和中长期规划,组织实施地方税收信息化建设。

  7、开展地方税收政策调查研究,参与研究地方经济发展战略和政策,提出运用税收手段进行宏观调控的建议。

  8、负责全市地税系统的机构、编制、人员和经费的垂直管理。

  9、承办省地税局、市政府交办的其他事项。

  (二)2015年重点工作任务介绍

  1、全面推进税收法治建设

  坚守依法治国的最高引领,树立“依法行政是税收工作的‘生命线’”这个底线思维,牢固税收法治理念,规范税收执法行为,认真落实税收政策,积极推进纳税诚信体系建设,不断提高依法治税的自觉性和依法行政的水平。

  2、优化提升税收服务效能

  全面树立“人人都是服务员”服务理念,让“依法服务、依责服务”成为每个税务人员的自觉行动,认真落实纳税服务规范2.0版,积极打造综合纳税服务体系,扎实做好满意度测评,不断提高税务部门规范执法、优质服务的能力和水平。

  3、稳步推进征管改革

  坚持立足常态、着眼长远,以风险管理为导向,狠抓征管基础管理,推动征管业务规范管理,推进征管档案电子化管理,不断强化税务稽查,积极构建新常态下的“征、评、管、查”四位一体的税收征管新机制。

  4、大力推进税收信息化建设

  坚持创新驱动,强化科技支撑,不断提升税收征管的数据化水平,推进成都特色信息化建设,强化税收风险预警管理,大力推进信息管税取得新进展。

  5、提升干部队伍综合素质

  严格落实党要管党的要求,正确认识“严管”与“善待”的关系,坚持从严带队与以人为本相结合,加强思想政治建设,选好用好“好干部”,推进“四型”税务人才建设,从严抓好党风廉政建设,带出干部队伍活力和战斗力,带出精神“新状态”。

  二、部门概况

  bt365博彩下属三级预算单位22个,其中行政单位21个,事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2015年bt365博彩收入预算总额为100,899.21万元,其中:当年财政拨款收入53,731.98万元,其他收入47,167.23万元,上年结转收入64,616.73万元。相应安排支出预算165,515.94万元,其中:人员支出31,724.23万元,日常公用支出6,538.28万元,对个人和家庭的补助支出9,215.12万元,专项支出118,038.31万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  bt365博彩部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市地方税收事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障全市地方税务机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障全市地方税务机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2015年bt365博彩部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出56,435.24万元,主要用于:全市地方税务系统人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:

  1、代扣代缴代征手续费,主要用于调动相关税种的扣缴义务人、代征单位和个人的积极性,以代扣代缴代征税款的一定比例返还给这些单位和人员。

  2、发票及税务登记证工本费 ,主要用于全市地税系统发票和税务登记证的印刷、运输、仓储、损耗等成本性支出,以及发票的宣传、检查和打假等相关费用。

  3、有奖发票经费,主要用于全市地税系统有奖发票的奖金兑付及相关费用。

  4、税票及税收资料印刷管理费,主要用于全市地方税务系统税款征收时使用的各种税收票证及资料(即纳税人实际缴纳税款的完税证明,税务机关进行税收会计和统计核算、监督的原始凭证,包括:各类税收缴款凭证、各类完税凭证(证明)、退税凭证等)的印刷、运输、仓储、安保、发放和管理等相关费用。

  5、信息化建设费用,主要用于全市地税系统开展信息化建设等相关费用。

  (二)社会保障和就业支出591.75万元,主要用于全市地方税务系统上划到省级财政负担的离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出199.05万元,主要用于全市地方税务系统接收由省级财政负担的交通稽征人员,按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出404.04万元,主要用于全市地方税务系统上划到省级财政负担人员,按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数742万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费380万元,公务用车购置及运行维护费362万元。

  (一)公务接待费较2014年预算下降11.32%。主要原因是根据省委省政府厉行节约的要求,大幅度压缩公务接待费相关支出。2015年公务接待费计划用于社会相关部门开展税收协作,跨地区税务部门之间的税收征管、税务稽查、联合办税等系统内外公务接待活动。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。全市地税系统现有公务用车738辆,其中:轿车724辆,越野1辆,其他车辆13辆。

  2015年安排公务用车运行维护费362万元。用于738辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障税务稽查、税收征管、纳税服务、税收协作、联合办税、系统垂直管理等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  bt365博彩2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计89,638.06万元。

  附件:

     表1.收支预算总表

     表2.财政拨款支出预算表

         表2-1.人员支出财政拨款预算表

         表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

         表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

         表2-4.专项支出财政拨款预算表

     表3.“三公”经费财政拨款预算表

 

 

  

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