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关于bt365博彩2016年部门预算编制的说明

【发布日期:2016-06-21】 【来源:】【点击数:】 【关闭

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能简介

根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地方税务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(川办发[2010]30号),bt365博彩的主要职责是:

1、贯彻执行国家有关地方税收工作的方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市地方税收的法规、规章草案并组织实施,对地方性税收法律法规和规章在执行过程中一般性问题依法进行解释。

2、组织实施法律法规和规章规定的地方税、共享税及国家和地方规定的基金、附加(费)的征收管理,依法组织办理税收减免事项。

3、编制全市地方税收收入中长期规划、年度计划并监督执行。

4、组织实施地方税收征收管理体制改革,依法制定税收政策和征收管理的实施办法,贯彻执行税收业务、征收管理的规章制度,监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行。

5、规划和组织实施纳税服务体系建设,贯彻执行国家纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度,规范纳税服务行为,组织实施税收宣传、税收政策咨询和辅导等纳税服务。

6、制订全市地方税收管理信息化制度和中长期规划,组织实施地方税收信息化建设。

7、开展地方税收政策调查研究,参与研究地方经济发展战略和政策,提出运用税收手段进行宏观调控的建议。

8、负责全市地税系统的机构、编制、人员和经费的垂直管理。

9、承办省地税局、市政府交办的其他事项。

 (二)2016年重点工作任务介绍

1、抓好组织收入中心工作

合理统筹组织收入,坚决落实组织收入原则,正确处理组织收入和依法治税的关系,深化税收分析预测,积极跟进“营改增”,房地产税立法、环境保护税开征,资源税、个人所得税改革等热点问题,做好各税种改革的前置准备和前瞻研究,注重挖潜堵漏增收,加强主体税种管理,深挖税源税种潜力、梳理增长点,稳住存量、做大增量、挖掘变量、注重质量,确保税收收入持续稳定增长。

2、激发干事活力,推动改革创新

重点加强班子队伍建设、盘活人力资源、激发队伍活力,加强干部教育培训,打造全员学习平台,深入推进领军人才、各级专业人才库队伍建设,加快建设税务人才的领先集聚区,构建和谐税务文化,打造更加品牌化、更具影响力的《蓉城税月》,推动中青年理论研究会平台升级和成果转化。推动改革创新,深入开展优秀创新项目评选、岗位技能竞赛、谏言献策活动,瞄准国内一流、系统先进,学经验、比干劲,集聚各方智慧,形成创新工作合力,推动事业在创新中发展。

3、统筹抓好依法治税、征管纳服和信息管税工作

推进法治税务建设,严格落实依法治税理念,坚持依法行政,推行税收执法权力清单和责任清单,推进税务行政审批制度改革,实现从事前审批向加强事中事后管理转变。强化税收执法督察,落实税收执法责任制。持续抓好“金三”上线后的相关工作,认真落实《深化国税、地税征管体制改革方案》,做强税收风险管理,健全风控管理及指标体系,实施预警式闭环管理,提高风险应对能力。加快推进信息管税和智慧税务建设,全面提升纳税服务效能。

4、狠抓党风廉政责任落实

发挥党建工作的引领作用,以从严治党、从严管党为原则,将党建工作与地税工作紧密结合起来,围绕税收抓党建、抓好党建促税收,切实提高廉洁从政水平。全面压实“两个责任”,采取日常考核、全面检查、社会评价等方式全面考核,严格实施“一案双查”和“一票否决”。做好廉政风险的源头防控,以廉政文化建设为抓手,加强源头防控,着力解决思想上麻痹大意、心理上心存侥幸、细节上疏于管理的问题。

5、切实加强绩效管理工作

科学设置考核指标,提高机考率,增强绩效考评的客观性,减轻基层报送报告、报表的负担。完善绩效管理机制,实行统一领导、分级管理机制,充分发挥绩效工作第一责任人的关键作用,完善个人绩效考核机制,努力建立个人绩效与组织绩效有机结合的绩效管理体系。强化考核结果运用,探索运用绩效管理结果组织单位评先、个人选优、干部晋升等相关工作,坚持奖惩并举、动真碰硬,真正把正向激励与问责惩戒结合起来,形成“目标明确、任务量化、过程可控、结果可用”的持续改进长效机制。

 二、部门概况

bt365博彩下属三级预算单位22个,其中行政单位21个,事业单位1个。

 三、收支预算总体情况

2016年bt365博彩收入预算总额为101112.81万元,其中:当年财政拨款收入42561.93万元,其他收入58550.88万元,上年结转收入39057.49万元。相应安排支出预算140170.30万元,其中:人员支出41098.73万元,日常公用支出6586.94万元,对个人和家庭的补助支出5483.84万元,专项支出87000.79万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

bt365博彩部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市地方税收事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障全市地方税务机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障全市地方税务机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年bt365博彩部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出41895.65万元,主要用于:全市地方税务系统人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:

1、代扣代缴代征手续费,主要用于调动相关税种的扣缴义务人、代征单位和个人的积极性,以代扣代缴代征税款的一定比例返还给这些单位和人员。

2、发票及税务登记证工本费,主要用于全市地税系统发票和税务登记证的印刷、运输、仓储、损耗等成本性支出,以及发票的宣传、检查和打假等相关费用。

3、有奖发票经费,主要用于全市地税系统有奖发票的奖金兑付及相关费用。

4、税票及税收资料印刷管理费,主要用于全市地方税务系统税款征收时使用的各种税收票证及资料(即纳税人实际缴纳税款的完税证明,税务机关进行税收会计和统计核算、监督的原始凭证,包括:各类税收缴款凭证、各类完税凭证(证明)、退税凭证等)的印刷、运输、仓储、安保、发放和管理等相关费用。

5、信息化建设费用,主要用于全市地税系统开展信息化建设等相关费用。

(二)社会保障和就业支出33.4万元,主要用于全市地方税务系统上划到省级财政负担的离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出228.84万元,主要用于全市地方税务系统接收由省级财政负担的交通稽征人员,按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 (四)住房保障支出404.04万元,主要用于全市地方税务系统上划到省级财政负担人员,按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2016年“三公”经费财政拨款预算数754.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费380万元,公务用车购置及运行维护费374.40万元。

(一)公务接待费与2015年预算持平。

 (二)公务用车购置及运行维护费与2015年预算基本持平。全市地税系统现有公务用车738辆,其中:轿车724辆,越野1辆,其他车辆13辆。

2015年安排公务用车运行维护费374.40万元。用于738辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障税务稽查、税收征管、纳税服务、税收协作、联合办税、系统垂直管理等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

bt365博彩2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计72464万元。

附件:表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

      表2-1.人员支出财政拨款预算表

      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2-4.专项支出财政拨款预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

 

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